Bestuur, inwoners en geld

Prestaties

4 De financiële positie van Apeldoorn is gezond

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Behalen we onze doelen?

Doel

Prestatie

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

4.1  Voldoende eigen vermogen in de algemene dienst en het grondbedrijf

4.1.1  Wij streven naar een solvabiliteitsratio van 20% of meer

4.2  Onze schuldenlast is in verhouding tot onze inkomsten niet te hoog

4.2.1  Wij streven naar een netto schuldquote < 90%

4.3  De meerjarenbegroting is in alle jaren (structureel) sluitend.

4.3.1  Alle jaarschijven van de MPB 2022-2025 zijn sluitend.

4.3.2  De jaarschijf 2025 is structureel sluitend.

4.3.3  De OZB wordt alleen voor inflatie verhoogd.

Toelichting

4.1.1
Na het grondbedrijf debacle en de kredietcrisis 10 jaar geleden kende Apeldoorn een negatieve stand van de algemene reserve. Via de Zomernota 2012 hebben achtereenvolgende colleges en gemeenteraden gewerkt aan het weer op niveau brengen van het eigen vermogen van de gemeente. Doelstelling daarbij was dat we uiterlijk in 2026 een solvabiliteit van tenminste 20% zouden bereiken. Het stemt ons zeer tevreden, dat deze doelstelling al vanaf de jaarrekening 2020 is gerealiseerd. De solvabiliteit wordt alleen bij de jaarrekening en bij de begroting geactualiseerd.

4.3.1 en 4.3.2
Wij realiseren deze prestatie in de jaren 2023, 2024 en 2025 zonder dat hiervoor een bijdrage uit de algemene reserve nodig is. De jaarschijf 2026 kent een tekort en daarvoor hebben we een stelpost opgenomen in afwachting van duidelijkheid vanuit het Rijk over de financiële verhouding met de mede overheden na 2025.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2023 10:43:58 met de export van 06/14/2023 10:09:21